增长20.34%

  同比增长19.37万元,增长19.86%。商品和服务支出预算7.02 万元,占基本支出预算 4.4%,同比增加0.81 万元,增长 13.04%。主要用于财政事业单位为保证日常支转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工准则和津贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、等日常公用经费支出。1.因公出国(境)经费支出预算 0 万元。2019年收支总预算159.69万元,同比增加26.6万元,同比增长19.99%。2019年一般公共预算拨款支出 159.69 万元,其中:基本支出 159.69 万元,项目支出 0 万元。瀵逛簬骞垮ぇ缃戝弸鏉ヨ,市规划和自然资源局将牵头编制国土空间总体规划。城市发展,规划先行。人员经费152.67 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金支出。2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0 万元,比2018年预算 0 万元(增加)减少 0 万元,同比(增长)下降 0 %。公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;支出增长的主要原因是由于人员工资待遇财政补助提高。医疗、常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗处理、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理。”2019年支出总预算159.69万元,基本支出预算 159.69 万元,占支出总预算 100 %,同比增加26.6万元,增长19.99 %;其中:对个人和家庭的补助支出预算0 万元,占基本支出预算0%,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %。项目支出预算 0 万元,占支出总预算 0 %,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %。2019年行政运行(或事业运行)预算 159.69 万元,同比增加(减少) 26.6 万元,增长19.9 %。基本支出预算159.69 万元,占支出总预算 100%,同比增加26.6 万元,增长19.99 %。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2019年财政拨款收入总预算 159.69 万元,主要包括经费拨款(补助);(2)卫生健康支出116.92万元,占总支出的73.22%。收入包括:一般公共财政预算拨款;七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (3)住房保障支出12.19万元,占总支出的7.63%。同比增长2.06万元,增长20.34%。

  2019年收入总预算 159.69 万元,同比增加26.6万元,同比增长19.99%。其中:一般公共财政预算拨款 159.69万元,占收入总预算 100 %,同比增加26.6万元,增长19.99%;上年结余收入 0 万元,占收入总预算 0 %,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  同比增长5.17万元,增长20.35%。三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。上一篇:防城港市上思县文化市场综合执法大队2019年部门预算公开说明[2019-04-15]下一篇:没有了2019年预算批复附件_[800001015]上思县思阳镇卫生院.xls十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。见习记者黄煜轩通讯员杨文龙为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。杭州近日召开国土空间总体规划编制工作部署推进会暨业务培训会,这标志着杭州市国土空间总体规划编制全面启动。主要用于人员财政补助支出。在审核各项支出中坚持勤俭节约,精打细、合理安排的原则,严格控制一般支出和“三公经费”支出。四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。同比减少(增加)0 万元,下降(增长)0 %。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算 0 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算 0 万元,公务用车运行维护费支出预算 0 万元。具体支出预算如下:原中规院院长、高级规划师李晓江认为,国土规划的目标之一是实现高质量发展和高品质生活,“十八大以后批复的北京城市总体规划和上海城市总体规划,便可以看作是国土空间规划的先行‘试点’。九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (1)社会保障和就业支出30.58万元,占总支出的19.15%。行政运行经费增长原因:主要原因是人员财政补助提高。2019年财政拨款支出总预算159.69万元,支出包括社会保障和就业支出30.58万元、卫生健康支出116.92万元、大发时时彩,住房保障支出12.19万元。其中:工资福利支出 152.67 万元、商品和服务支出 7.02 万元。其中:行政运行159.69 万元,其中:基本支出 159.69 万元,项目支出 0 万元。工资福利支出预算152.67 万元,占基本支出预算95.6%,同比增加25.79 万元,增长20.33 %。六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。资本性支出预算0 万元,占基本支出预算 %,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %。支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。我院无三公经费的原因是我院认真落实中央和自治区关于厉行节约反对铺张浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。

  上思县思阳镇卫生院为财政差额拨款事业,无下属单位。编制数为54人,实际在职在岗人数为56人。本院设有 :儿科、妇产科、外科、内科、中医科、医学检验科、医学影像科、药房、基本公共卫生科,收费室等。

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